forma-plana-audita-sistemy-menedzhmenta-kachestva-proizvodstva
Система сертификации ГОСТ Р, утвержденная Приказом Ростехрегулирования от 19.01.2005 N 1-ст, в которой приведена данная форма, введена в действие с 1 марта 2005 года.
Утверждено
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 19 января 2005 г. N 1-ст
Приложение Ж
(обязательное)
ФОРМА ПЛАНА АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
_____________________________________
(наименование органа по сертификации)
_________________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ________________________ ____ г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
__________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации)
1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА
Аудит и оценка производства с целью ______________________________
__________________________________________________________________
сертификация, инспекционный контроль и др.
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 6.3,
7.4 - 8.5) применительно к продукции
2 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ____________________________________
3 СОСТАВ КОМИССИИ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА (СМКП)
Порядковый номер
|
Проверяемые подразделе- ния органи- зации
|
Проверяемые процессы СМКП
|
Дата (время) аудита
|
Эксперт
|
Представитель проверяемой организации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
5 ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Комиссия (пункт 3 настоящего плана) обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы
менеджмента качества производства _______________________________,
(наименование проверяемой организации)
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия
сторон, участвующих в сертификации.
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (в случае необходимости):
указываются рабочий язык аудита; методы классификации
несоответствий; форма и структура акта; материально-техническое
обеспечение деятельности по аудиту.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства Председатель комиссии
______________________________ _____________________________
(наименование проверяемой (наименование органа
Организации) по сертификации)
_________ ___________________ _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)