46083
Приложение N 1
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита в
Следственном комитете
Российской Федерации, утвержденному
приказом Следственного комитета
Российской Федерации
от 23.09.2015 N 81
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Руководитель отделения
внутреннего финансового аудита контрольно-ревизионного управления Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации
|
|
|
(расшифровка подписи)
|
(подпись)
|
|
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
г.
|
ПРОГРАММА
проведения аудиторской проверки
"
|
|
"
|
|
(наименование аудиторской проверки)
|
|
1. Объект аудита:
|
|
|
(наименование объекта аудита)
|
|
2. Основание для проведения аудиторской проверки:
|
|
|
(реквизиты распоряжения или иного организационно-распорядительного документа о проведении аудиторской проверки, пункт годового плана внутреннего финансового аудита)
|
|
3. Вид аудиторской проверки:
|
|
|
(камеральная, выездная, комбинированная)
|
|
4. Срок проведения аудиторской проверки: с
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
г.
|
по
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки:
|
5.1.
|
|
5.2.
|
|
5.3.
|
|
6. Состав ответственных исполнителей: (определяется распоряжением Председателя Следственного комитета Российской Федерации (уполномоченного должностного лица)
Должность, фамилия, имя отчество субъекта внутреннего аудита (руководитель аудиторской группы);
Должность, фамилия, имя отчество субъекта внутреннего аудита;
Должность, фамилия, имя отчество субъекта внутреннего аудита.
7. Срок представления отчета о результатах аудиторской проверки Председателю Следственного комитета Российской Федерации (уполномоченному должностному лицу): (определяется исходя из временных параметров, установленных п.45 Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете Российской Федерации).
Руководитель аудиторской группы - должность субъекта аудита (подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
г.
|
|