|
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
|
1. Основание для проведения аудиторской проверки
|
|
|
(реквизиты предписания о назначении аудиторской проверки)
|
|
2. Проверенный период
|
|
|
3. Срок проведения аудиторской проверки
|
|
|
4. Вид аудиторской проверки
|
|
|
5. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
|
|
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях
|
|
(в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений,
|
|
по порядку в соответствии с программой аудиторской проверки)
|
|
6. Возражения руководителя, начальника объекта аудита (уполномоченного им лица), изложенные по результатам проверки:
|
|
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений руководителя, начальника объекта
|
|
аудита (уполномоченного им лица); при наличии возражений указываются реквизиты
|
|
документа (возражений), в том числе номер, дата, количество листов)
|
|
7.
|
Выводы:
|
|
7.1.
|
|
|
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
|
|
и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности)
|
|
7.2.
|
|
|
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита
|
|
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России)
|
|
8. Предложения и рекомендации:
|
|
|
(излагаются предложения и рекомендации
|
|
по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных
|
|
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
|
|
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
|