plan-audita-sistemy-menedzhmenta-kachestva
Данная форма вводится в действие с 1 декабря 2009 года с правом досрочного применения Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 431-ст.
Приложение Е
к Национальному стандарту
Российской Федерации.
Система сертификации ГОСТ Р.
Регистр систем качества.
Порядок сертификации систем
менеджмента качества
на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
ГОСТ Р 40.003-2008
(обязательное)
ФОРМА ПЛАНА АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Приложение 1 к акту
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
___________________________________
наименование органа по сертификации
_________ _________________________
подпись инициалы, фамилия
"____" ________________ ________ г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
___________________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, город
1. Цель и область аудита
Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы
менеджмента качества, действующей в организации, применительно к __________
___________________________________________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ИСО 9001:2008)
2. Нормативная база аудита ____________________________________________
3. Сроки проведения аудита ____________________________________________
4. Состав комиссии ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Объекты аудита
При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их
выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом),
устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой
осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную
и поставленную потребителю продукцию.
Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите
должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к
которой установлены техническими регламентами, стандартами или другими
нормативными или техническими документами.
Поряд- ковый номер
|
Подразделение/ Процесс/Функции
|
Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
|
Дата аудита
|
Эксперт
|
Представитель организации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную в ходе аудита системы менеджмента качества _____________________
__________________________________________________________________________,
наименование проверяемой организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства Председатель комиссии
____________________________________ ___________________________________
наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации
_________ __________________________ _________ _________________________
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия